安徽省内部审计协会第六届理事会第四次会议在合肥召开-和记娱乐app

浏览次数: 信息来源: 中国内部审计协会 发布时间:2022-09-30 10:18
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6月14日,安徽省内部审计协会第六届理事会第四次会议在合肥召开。省内审协会副会长周加来、周四新、李文、高峰,监事长翟胜宝,副会长兼秘书长安广实,中铁四局党委常委、总会计师王天军,省内审协会理事、监事以及2021年全国(全省)内审活动获奖单位(个人)代表参加了会议。省审计厅一级巡视员贾宝明应邀出席会议并讲话。省审计厅内审处处长王念义应邀出席会议指导,省国家税务局、省教育厅、省公安厅、省监狱管理局内审机构和省卫健委内审工作负责人应邀出席会议交流。周四新主持会议。

会议传达了中国内部审计协会第七届理事会第五次会议、全省审计工作会议精神,通报了2021年全国(全省)内审活动获奖作者和获奖单位。

会议审议通过了第六届理事会第四次会议工作报告、2021年协会财务收支及资产情况报告、2022年协会工作要点;审议通过了吸收协会会员、调整协会理事和专业委员会成员的议案。

省内审协会周加来副会长作了《第六届理事会第四次会议工作报告》。他在报告中指出,2021年协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实省社会组织综合党委、省民政厅、省审计厅的各项决策部署,认真履行职责,努力克服疫情带来的不利影响,较好地完成了年度重点工作任务。一是围绕党和国家中心工作,发挥党建引领和促进作用;二是开展群众性理论研讨活动,加强理论研究和实践总结;三是开展科研课题研究,指导优化内部审计实践;四是开展职业培训,提高内审人员专业胜任能力;五是举办学术会议,拓展内审人员视野启发工作思路;六是开展经验交流活动,促进内部审计同业互动合作;七是开展调查研究,加强内部审计业务指导和推动;八是做好内部审计宣传,发挥协会媒体主渠道作用;九是依法依规依章程开展活动,自觉接受指导监督;十是加强协会自身建设,努力提升履职能力。

周加来在报告中强调,2022年是党的二十大召开之年,也是“十四五”规划承前启后的关键之年。要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实党和国家关于审计工作的方针政策和决策部署,坚持党对协会工作的全面领导,坚持“服务、管理、宣传、交流”的办会宗旨,坚持稳中求进的工作总基调,进一步推动内部审计行稳致远、高质量向前发展。一是坚持政治建设为统领,加强协会党组织建设;二是学习贯彻新《审计法》,加大宣传教育力度;三是加强内部审计理论研究,推进科研成果转化利用;四是深化内部审计经验交流,推广良好审计实务;五是改进职业培训模式,提高培训效率效果;六是积极发展协会会员,提升会员服务水平;七是自觉接受指导监督,加强沟通联系协作配合;八是强化协会治理管理,提升协会履职能力。

周加来在报告中要求,面对日新月异的新时代,要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,团结和带领广大会员,开拓创新、稳中求进,踔厉奋发、笃行不怠,持续推动内部审计高质量发展,以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开!

省审计厅一级巡视员贾宝明在会上发表讲话。他首先对协会2021年的工作给予充分肯定,对取得的成绩表示诚挚祝贺!贾宝明说,省审计厅对会议召开高度重视,罗建国厅长要求审计机关要进一步加强与协会的沟通交流,共同研究推进内部审计高质量发展。贾宝明在讲话中,通报了2021年省内部审计工作情况,围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的决策部署,对内部审计工作提出四点要求:一要聚焦重大政策落实,扎实开展政策跟踪审计;二要聚焦财政运行,扎实开展财政财务收支审计;三要聚焦风险防范,扎实开展风险管理审计;四要聚焦权力运行,扎实开展内管干部经济责任审计。贾宝明对协会工作提出三点意见:一要进一步加强协会自身建设,履行好自律管理和服务职责;二要进一步拓展服务功能,提高协会服务水平;三要进一步发挥纽带作用,提高协会行业自律管理与审计机关指导监督合力和成效。在讲话中,贾宝明要求审计机关要切实履行好指导监督职责:一要进一步加强对内部审计工作的政策业务指导和监督;二要进一步利用好协会资源和平台;三要进一步推进研究型内部审计;四要进一步完善与协会的沟通协调机制。

会议还安排了三个主题报告。全国内部审计典型经验展示活动入选项目代表,省电力公司审计中心经营审计处处长董吉武作了题为《加强党的领导、依托数字化转型,全面深入开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计》的报告;省内审协会理事、职业发展委员会副主任、省移动公司审计部总经理陈庆凯进行了点评。全国内部审计理论研讨二等优秀论文作者代表,省内审协会理事、安徽财经大学审计处处长杨桂宇作了题为《内部审计在组织统筹发展和安全中的增值作用、实现路径与保障措施》的报告;省内审协会学术委员会副主任、省电力公司审计部副部长韦祖彬进行了点评。省内审科研课题主持人,省内审协会理事、质量评估委员会副主任、省投资集团审计部(审计中心)主任郑之良作了题为《内部审计质量控制与评估研究——基于内部审计质量外部评估实践》的报告;省内审协会理事、省交控集团审计部部长王晶进行了点评。

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